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2
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55
2.1.1征税范围(特殊规定)
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CPA上财名师班《税法》
目录
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章节
1
【2017税法】基础班-第一章 税法总论
任务1
1.0本章概述
任务2
1.1.0本节导读
任务3
1.1.1税法的概念
任务4
1.1.2税收法律关系
任务5
1.1.2税收法律关系【例题解析】
任务6
1.1.3税法与其他法律的关系
任务7
1.1.4本节回顾
任务8
1.2.0本节导读
任务9
1.2.1税法的基本原则
任务10
1.2.2税法的适用原则
任务11
1.2.2税法的适用原则【例题解析】
任务12
1.2.3本节回顾
任务13
1.3.0本节导读
任务14
1.3.1纳税义务人
任务15
1.3.2征税对象、税目、税基
任务16
1.3.3税率
任务17
1.3.3税率【例题解析】
任务18
1.3.4纳税环节
任务19
1.3.5纳税期限
任务20
1.3.6纳税地点
任务21
1.3.7减税免税
任务22
1.3.8本节回顾
任务23
1.4.0本节导读
任务24
1.4.1税收立法原则
任务25
1.4.2税收立法权及其划分
任务26
1.4.3税收立法机关
任务27
1.4.3税收立法机关【例题解析】
任务28
1.4.4税收立法程序
任务29
1.4.5我国现行税法体系
任务30
1.4.6本节回顾
任务31
1.5.0本节导读
任务32
1.5.1税务机构设置
任务33
1.5.2税款征收管理权
任务34
1.5.2税款征收管理权【例题解析】
任务35
1.5.3税收征收管理范围划分
任务36
1.5.3税收征收管理范围划分【例题解析】
任务37
1.5.4税收收入划分
任务38
1.5.4税收收入划分【例题解析】
任务39
1.5.5本节回顾
任务40
1.6.0本节导读
任务41
1.6.1税务机关和税务人员
任务42
1.6.2纳税人、扣缴义务人
任务43
1.6.2纳税人、扣缴义务人【例题解析】
任务44
1.6.3地方各级人民政府、有关部门和单位
任务45
1.6.4本节回顾
任务46
1.7.0本节导读
任务47
1.7.1国际重复课税与国际税收协定
任务48
1.7.2国际避税反避税与国际税收合作
任务49
1.7.3本节回顾
章节
2
【2017税法】基础班-第二章 增值税法
任务50
2.0本章考情及概述
任务51
2.0.0概述
任务52
2.1.0本节导读
任务53
2.1.1征税范围(一般规定)
任务54
2.1.1征税范围(一般规定)【例题解析】
任务55
2.1.1征税范围(特殊规定)
免费试听
任务56
2.1.2纳税义务人和扣缴义务人
任务57
2.1.3本节回顾
任务58
2.2.0本节导读
任务59
2.2.1小规模纳税人的资格登记及管理
任务60
2.2.2一般纳税人的资格登记及管理
任务61
2.2.3本节回顾
任务62
2.3.0本节导读
任务63
2.3.1增值税税率
任务64
2.3.2增值税征收率
任务65
2.3.3本节回顾
任务66
2.4.0本节导读
任务67
2.4.1一般计税方法
任务68
2.4.2简易计税方法
任务69
2.4.3扣缴计税方法
任务70
2.4.4本节回顾
任务71
2.5.0本节导读
任务72
2.5.1销售货物、提供应税劳务销项税额的计算(1)
任务73
2.5.1销售货物、提供应税劳务销项税额的计算(2)
任务74
2.5.2发生应税行为销项税额的计算
任务75
2.5.3进项税额的确认和计算
任务76
2.5.4应纳税额的计算(1)
任务77
2.5.4应纳税额的计算(2)
任务78
2.5.4应纳税额的计算(3)
任务79
2.5.4应纳税额的计算(4)
任务80
2.5.4应纳税额的计算(5)
任务81
2.5.5本节回顾
任务82
2.6.0本节导读
任务83
2.6.1一般规定
任务84
2.6.2其他规定
任务85
2.6.3本节回顾
任务86
2.7.0本节导读
任务87
2.7.1进口环节增值税的征税范围及纳税人
任务88
2.7.2进口环节增值税的适用税率
任务89
2.7.3进口环节增值税应纳税额的计算
任务90
2.7.4进口环节增值税的管理
任务91
2.7.5本节回顾
任务92
2.8.0本节导读
任务93
2.8.1出口货物、劳务和跨境应税行为退(免)增值税基本政策
任务94
2.8.2出口货物、劳务和跨境应税行为增值税退(免)税政策
任务95
2.8.3出口货物、劳务及应税行为增值税免税政策
任务96
2.8.4出口货物、劳务及应税行为增值税征税政策
任务97
2.8.5外国驻华使领馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税管理办法
任务98
2.8.6出口货物、劳务及应税行为退(免)税管理
任务99
2.8.7本节回顾
任务100
2.9.0本节导读
任务101
2.9.1《增值税暂行条例》规定的免税项目
任务102
2.9.2“营改增”规定的税收优惠政策
任务103
2.9.3财政部、国家税务总局规定的其他部分征免征税项目
任务104
2.9.4增值税起征点的规定
任务105
2.9.5其他有关减免税规定
任务106
2.9.6本节回顾
任务107
2.10.0本节导读
任务108
2.10.1纳税义务发生时间
任务109
2.10.2纳税期限
任务110
2.10.3纳税地点
任务111
2.10.4“营改增”汇总纳税管理办法
任务112
2.10.5本节回顾
任务113
2.11.0本节导读
任务114
2.11.1增值税专用发票开具范围
任务115
2.11.2开具增值税专用发票后发生退货或开票有误的处理
任务116
2.11.3纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理
任务117
2.11.4本节回顾
章节
3
【2017税法】基础班-第三章 消费税法
任务118
3.0本章概述
任务119
3.1.0本节导读
任务120
3.1.1纳税义务人
任务121
3.1.2征税范围
任务122
3.1.3本节回顾
任务123
3.2.0本节导读
任务124
3.2.1税目辨析
任务125
3.2.1税目辨析【例题解析】
任务126
3.2.2消费税税率的基本形式
任务127
3.2.3卷烟的适用税率
任务128
3.2.4酒的适用税率
任务129
3.2.5贵重首饰及珠宝玉石的适用税率
任务130
3.2.6本节回顾
任务131
3.3.0本节导读
任务132
3.3.1从价计征
任务133
3.3.2从量计征
任务134
3.3.2从量计征【例题解析】
任务135
3.3.3从价从量复合计征
任务136
3.3.4计税依据的特殊规定
任务137
3.3.5本节回顾
任务138
3.4.0本节导读
任务139
3.4.1生产销售环节应纳消费税的计算
任务140
3.4.2委托加工环节应纳消费税的计算
任务141
3.4.2委托加工环节应纳消费税的计算【例题解析】
任务142
3.4.3进口环节应纳消费税的计算
任务143
3.4.3进口环节应纳消费税的计算【例题解析】
任务144
3.4.4已纳消费税扣除的计算
任务145
3.4.4已纳消费税扣除的计算【例题解析】
任务146
3.4.5批发、零售环节应纳消费税的计算
任务147
3.4.6消费税出口退税的计算
任务148
3.4.6消费税出口退税的计算【例题解析】
任务149
3.4.7本节回顾
任务150
3.5.0本节导读
任务151
3.5.1纳税义务发生时间
任务152
3.5.2纳税地点
任务153
3.5.2纳税地点【例题解析】
任务154
3.5.3本节回顾
章节
4
【2017税法】基础班-第四章 城市维护建设税法和烟叶税法
任务155
4.0本章概述
任务156
4.1.0本节导读
任务157
4.1.1应纳税额的计算
任务158
4.1.2本节回顾
任务159
4.2.0本节导读
任务160
4.2.1税率和应纳税额的计算
任务161
4.2.2本节回顾
任务162
4.3.0本节导读
任务163
4.3.1教育费附加和地方教育费的计算
任务164
4.3.2本节回顾
章节
5
【2017税法】基础班-第五章 关税法和船舶吨税法
任务165
5.0本章概述
任务166
5.1.0本节导读
任务167
5.1.1征税对象
任务168
5.1.2纳税义务人
任务169
5.1.3本节回顾
任务170
5.2.0本节导读
任务171
5.2.1进出口税则及税则归类
任务172
5.2.2税率
任务173
5.2.3本节回顾
任务174
5.3.0本节导读
任务175
5.3.1原产地规定
任务176
5.3.1原产地规定【例题解析】
任务177
5.3.2关税完税价格
任务178
5.3.3应纳税额的计算
任务179
5.3.4本节回顾
任务180
5.4.0本节导读
任务181
5.4.1法定减免税
任务182
5.4.2特定减免税
任务183
5.4.3临时减免税
任务184
5.4.3临时减免税【例题解析】
任务185
5.4.4本节回顾
任务186
5.5.0本节导读
任务187
5.5.1纳税义务发生时间
任务188
5.5.2纳税地点
任务189
5.5.3纳税期限
任务190
5.5.3纳税期限【例题解析】
任务191
5.5.4关税的溢征和补征、追征
任务192
5.5.5本节回顾
任务193
5.6.0本节导读
任务194
5.6.1征税范围
任务195
5.6.2税率
任务196
5.6.3应纳税额的计算
任务197
5.6.4税收优惠
任务198
5.6.5征收管理
任务199
5.6.6本节回顾
章节
6
【2017税法】基础班-第六章 资源税法、城镇土地使用税法和耕地占用税法
任务200
6.0本章概述
任务201
6.1.0本节导读
任务202
6.1.1纳税义务人、税目税率和扣缴义务人
任务203
6.1.2计税依据、应纳税额的计算
任务204
6.1.3减税、免税项目
任务205
6.1.4本节回顾
任务206
6.2.0本节导读
任务207
6.2.1纳税义务人、征税范围、税率、计税依据和应纳税额的计算
任务208
6.2.2税收优惠和征收管理
任务209
6.2.3本节回顾
任务210
6.3.0本节导读
任务211
6.3.1纳税义务人与征税范围
任务212
6.3.2税率、计税依据、应纳税额的计算、税收优惠和征收管理
任务213
6.3.3本节回顾
章节
7
【2017税法】基础班-第七章 房产税法、契税法和土地增值税法
任务214
7.0本章概述
任务215
7.1.0本节导读
任务216
7.1.1房产税法
任务217
7.1.2本节回顾
任务218
7.2.0本节导读
任务219
7.2.1纳税义务人、征税范围、税率、计税依据和应纳税额的计算
任务220
7.2.2税收优惠和征收管理
任务221
7.2.3本节回顾
任务222
7.3.0本节导读
任务223
7.3.1纳税义务人与征税范围、税率、应税收入的确定
任务224
7.3.2扣除项目的确定、应纳税额的计算
任务225
7.3.3房地产开发企业土地增值税清算、土地增值税税收优惠、征收管理
任务226
7.3.4本节回顾
章节
8
【2017税法】基础班-第八章 车辆购置税法、车船税法和印花税法
任务227
8.0本章概述
任务228
8.1.0本节导读
任务229
8.1.1车辆购置税法
任务230
8.1.2本节回顾
任务231
8.2.0本节导读
任务232
8.2.1车船税法
任务233
8.2.2本节回顾
任务234
8.3.0本节导读
任务235
8.3.1印花税法
任务236
8.3.2本节回顾
章节
9
【2017税法】基础班-第九章 企业所得税法
任务237
9.0本章概述
任务238
9.1.0本节导读
任务239
9.1.1纳税义务人、征税对象与税率
任务240
9.1.2本节回顾
任务241
9.2.0本节导读
任务242
9.2.1收入总额(一)
任务243
9.2.1收入总额(二)
任务244
9.2.2不征税收入和免税收入
任务245
9.2.3扣除原则和范围(一)
任务246
9.2.4扣除原则和范围(二)
任务247
9.2.5不得扣除的项目、弥补亏损
任务248
9.2.6本节回顾
任务249
9.3.0本节导读
任务250
9.3.1资产的税务处理
任务251
9.3.2本节回顾
任务252
9.4.0本节导读
任务253
9.4.1资产损失税前扣除的所得税处理
任务254
9.4.2本节回顾
任务255
9.5.0本节导读
任务256
9.5.1企业重组的所得税处理法
任务257
9.5.2本节回顾
任务258
9.6.0本节导读
任务259
9.6.1税收优惠
任务260
9.6.2本节回顾
任务261
9.7.0本节导读
任务262
9.7.1应纳税额的计算
任务263
9.7.2本节回顾
任务264
9.8.0本节导读
任务265
9.8.1源税扣缴
任务266
9.8.2本节回顾
任务267
9.9.0本节导读
任务268
9.9.1征收管理
任务269
9.9.2本节回顾
章节
10
【2017税法】基础班-第十章 个人所得税法
任务270
10.0本章概述
任务271
10.1.0本节导读
任务272
10.1.1纳税义务人与征税范围
任务273
10.1.2本节回顾
任务274
10.2.0本节导读
任务275
10.2.1税率和应纳税额的确定
任务276
10.2.2本节回顾
任务277
10.3.0本节导读
任务278
10.3.1应纳税额的计算(一)
任务279
10.3.1应纳税额的计算(二)
任务280
10.3.1应纳税额的计算(三)
任务281
10.3.1应纳税额的计算(四)
任务282
10.3.2本节回顾
任务283
10.4.0本节导读
任务284
10.4.1税收优惠
任务285
10.4.2本节回顾
任务286
10.5.0本节导读
任务287
10.5.1境外所得的税额扣除
任务288
10.5.2本节回顾
任务289
10.6.0本节导读
任务290
10.6.1征收管理
任务291
10.6.2本节回顾
章节
11
【2017税法】基础班-第十一章 国际税收
任务292
11.0本章概述
任务293
11.1.0本节导读
任务294
11.1.1国际税收协定
任务295
11.1.2本节回顾
任务296
11.2.0本节导读
任务297
11.2.1非居民企业税收管理
任务298
11.2.2本节回顾
任务299
11.3.0本节导读
任务300
11.3.1境外所得税收管理
任务301
11.3.2本节回顾
任务302
11.4.0本节导读
任务303
11.4.1国际避税与反避税
任务304
11.4.2本节回顾
任务305
11.5.0本节导读
任务306
11.5.1转让定价
任务307
11.5.2本节回顾
任务308
11.6.0本节导读
任务309
11.6.1国际税收征管协作
任务310
11.6.2本节回顾
章节
12
【2017税法】基础班-第十二章 税收征收管理法
任务311
12.0本章概述
任务312
12.1.0本节导读
任务313
12.1.1税收征收管理法概述
任务314
12.1.2本节回顾
任务315
12.2.0本节导读
任务316
12.2.1税务管理
任务317
12.2.2本节回顾
任务318
12.3.0本节导读
任务319
12.3.1税款征收
任务320
12.3.2本节回顾
任务321
12.4.0本节导读
任务322
12.4.1税务检查
任务323
12.4.2本节回顾
任务324
12.4.3法律责任
任务325
12.5.0本节导读
任务326
12.5.1纳税担保试行办法
任务327
12.5.2本节回顾
任务328
12.6.0本节导读
任务329
12.6.1纳税信用管理
任务330
12.6.2本节回顾
章节
13
【2017税法】基础班-第十三章 税务行政法制
任务331
13.0本章概述
任务332
13.1.0本节导读
任务333
13.1.1税务行政处罚
任务334
13.1.2本节回顾
任务335
13.2.0本节导读
任务336
13.2.1税务行政复议
任务337
13.2.2本节回顾
任务338
13.3.0本节导读
任务339
13.3.1税务行政诉讼
任务340
13.3.2本节回顾
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