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章节1 任务 3 2017年经济法基础前导课程(一)

章节 1 2017年经济法基础前导课程
章节 2 第一章 总论
章节 3 第二章 劳动合同与社会保险法律制度
章节 4 第三章 支付结算法律制度
章节 5 第四章 增值税、消费税法律制度
任务60 4.01增值税的纳税人 免费试听 任务61 4.02增值税-传统规定之销售货物 免费试听 任务62 4.03增值税-传统规定之提供加工、修理修配劳务&进口货物 免费试听 任务63 4.04增值税-营改增规定之销售服务 免费试听 任务64 4.05增值税-营改增规定之销售无形资产、不动产&不征收增值税&特殊规定之混合销售和兼营 免费试听 任务65 4.06 增值税税率 免费试听 任务66 4.07增值税-销售额的确定 免费试听 任务67 4.08增值税-特殊销售方式下货物销售额的确定 免费试听 任务68 4.09增值税-有关行业销售额的特殊规定 免费试听 任务69 4.10增值税-进项税额(1) 免费试听 任务70 4.10增值税-进项税额(2) 免费试听 任务71 4.11增值税-一般纳税人采用简易办法计税的情形&小规模纳税人应纳增值税的计算&进口货物应纳增值税的计算 免费试听 任务72 4.12《增值税暂行条例》及其实施细则规定的免税项目 免费试听 任务73 4.13“营改增”税收优惠 免费试听 任务74 4.14增值税征收管理&专用发票使用规定 免费试听 任务75 4.15消费税的征税范围 免费试听 任务76 4.16消费税的纳税环节 免费试听 任务77 4.17消费税的税率 免费试听 任务78 4.18销售额和销售数量的确定&自产自用应纳税额的计算 免费试听 任务79 4.19委托加工环节应纳税额的计算&进口环节应纳税额的计算&已纳消费税的扣除 免费试听 任务80 4.20消费税的征税管理 免费试听 任务81 4.21经典课后练习 免费试听
章节 6 第五章 企业所得税、个人所得税法律制度
章节 7 第六章 其他税收法律制度
章节 8 第七章 税收征收管理法律制度

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